Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5207419662 | 13.6.2013 | za telefónne hovory pevná linka
za 05 |
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava | 35697270 | 24.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/60 | 5.5.2014 | Publikácia | RVC-ZO, so sídlom v Štrbe | 31954502 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7262824364 | 7.8.2013 | dodávka plynu-záloha | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 26.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302795628 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124267 | 4.12.2012 | zneškodnenie odpadov k č.200301 z 31.10.2012 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 26.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7134284021 | 9.8.2012 | energie - plyn | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 27.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7242562997 | 7.9.2012 | energia plyn | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 27.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201303311 | 29.4.2013 | odhŕňanie snehu | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 27.13 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 130002 | 4.2.2013 | papier xwrox | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 27.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/15 | 5.2.2014 | Plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 28.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201203298 | 11.5.2012 | materiál do spotreby | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 29.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10032012 | 11.5.2012 | všeobecný material | dragAnna reklamná agentúra | 44189885 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/32 | 6.3.2014 | Pracovný odev | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15008 | 17.4.2015 | Všeobecné služby - výkon činnosti BOZP | Katarína Staneková | 45917752 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91384 | 16.12.2013 | FD - materiál | MILK-AGRO s.r.o Prešov | 30.24 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/80 | 3.7.2014 | Všeobecný materiál | MILD-AGRO, spol. s.r.o. | 17147786 | 30.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201302013 | 6.3.2013 | inštalácia programov k update mzdy 2013, cestovné náklady | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 30.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1742035239 | 4.10.2012 | telefonne služby | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130292 | 13.6.2013 | toner konica minolta | Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa | 36494721 | 31.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1208003 | 7.9.2012 | kontrola obecného rozhlasu v obci | MK hlas, s.r.o.Bernonákova 73/5 Sabinov | 45352305 | 31.08 EUR |