Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 006/2012 19.3.2012 prevádzkovanie verejnej kanalizácie
I. Q 2012
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  541.39 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 937/CC/23-D1 3.12.2025 Dodatok č. 937/CC/23-D1
k Zmluve o úvere č. 937/CC/23
Slovenská sporiteľňa, a. s. 00151653  11,900.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 6.2.2026
Zmluva o úschove a o spolupráci
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859   
Detail Zmluva Dodávateľská . 16.4.2020 Zmluva o dielo - detské ihrisko Veríme v zábavu s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská .Zmluva o bežnom účte. 13.10.2025 Slovenská sporiteľňa, a. s. 00151653   
Detail Faktúra došlá 001/2015 10.4.2015 Konferencia MVO Ľudia a voda 31302921  10.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 003/2013 10.7.2013 Zmluva o prenájme reklamnej plochy BLACHOTRAPEZ s.r.o.   0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 003/2013 14.5.2013 Zmluva o prenájme reklamnej plochy BLACHOTRAPEZ s.r.o. 36423416   
Detail Faktúra došlá 0092013 7.8.2013 publikácia Kontrola v obecnej samospráve RVC so sídl.v Štrbe 31954502  12.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/01/2015 20.1.2015 Zmluva o dielo Ing. Peter Jurica, Aut. Ing. 41517211  5,600.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2015 21.1.2015 Dotatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 01/01/2015 Ing. Peter Jurica, Aut. Ing. 41517211   
Detail Faktúra došlá 01/2016 29.2.2016 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 01/2017 15.2.2017 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 01/2018 15.2.2018 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2019 2.10.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hromoš v roku 2019 Spišská katolícka charita, Charitatívna služba v rodinách    
Detail Faktúra došlá 01/2023 20.11.2024 Došlé faktúry Faktúry došlé    
Detail Faktúra došlá 0112038437 15.5.2012 stravovacie poukážky Le Chegue dejeuner s.r.o. 31396674  148.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 0113095231 16.12.2013 FD - všeobecné služby Le Cheque dejeuner s.r.o.   573.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 0115012557 26.1.2015 Strávne lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  258.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 0115026116 5.3.2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  290.49 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies