Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2012067 11.6.2012 dodaný továr do osob. mot.
vozidla obce
Anna Šalamonová-AUTOMIX, Stará Ľubovňa 41142357  252.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012090 9.8.2012 všeobecné služby-osobné motorové vozidlo Anna Šalamonová-AUTOMIX, Stará Ľubovňa 41142357  56.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 52012 11.6.2012 črepnikové kvety aranžmá Anna Hutniková Letná 1077/11, S.Ľ. 40717534  580.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 120006 11.5.2012 všeobecný materiál Mgr. Slávka Hardoňová, Stará Ľubovňa 40714047  38.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 12000292 15.1.2013 spotrebný materiál Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 40322840  51.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 130075 13.6.2013 elektr.material, oleje, refl.vesta, rukavice atď Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 40322840  297.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012036 19.3.2012 xerox papier,kanc.potreby,obalky,rychloviazače Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa 40322289  137.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012168 15.5.2012 kanc.papier Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa 40322289  20.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012305 7.9.2012 kanc.potreby, potrebné materiály na oslavy obce Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa 40322289  96.05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/29 6.3.2014 Všeobecné služby Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D 40320481  277.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/49 5.5.2014 Všeobecné služby Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D 40320481  270.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/77 3.7.2014 Oprava verejného osvetlenia Martin Bujňák - KAMEL 40291952  568.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 201509 14.1.2015 Všeobecné služby Martin Bujňák - KAMEL 40291952  427.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 201501 9.1.2015 Oprava verejného osvetlenia Martin Bujňák - KAMEL 40291952  565.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015/23 11.3.2015 Všeobecné služby Martin Bujňák - KAMEL 40291952  79.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 102012 11.5.2012 stravné deti v HN ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  16.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 22012 11.5.2012 stravné deti v HN ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  15.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 42012 11.6.2012 za dodané obedy dieťaťu v HN
za apríl 2012
ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  15.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 32012 13.7.2012 dodané obedy dieťaťu v MŠ v HN za marec ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  14.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 52012 13.7.2012 dodané obedy dieťaťu v MŠ v HN za apríl ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  19.95 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies