Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka Dodávateľská 2011003 1.7.2011 Objednávka geometrických plánov na pozemky s p.č. 613/47-49,453 Ing. Ján Kolumber, ul. 17. novembra 28, Stará Ľubo    
Detail Faktúra došlá 31681051 11.5.2012 všeobecný material MEVAKO s.r.o.   164.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 21202015 11.5.2012 údržba výpočtovej techniky
update
Brils, s.r.o. Pod kamenou baňou 55, Prešov   34.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 120525 16.7.2012 Zmluva uzatvorená o odbere odpadu prenosných batérií a akumulátor INSA, s.r.o   0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2012 1.11.2012 Rekonštrukcia strechy na ZŠ s MŠ v obci Hromoš BEBOSTAV, s.r.o. Hromoš 129   12,234.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 201303311 29.4.2013 odhŕňanie snehu Agrokarpaty s.r.o. Plavnica   27.13 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3 22.12.2012 Dodatok ku Zmluve o pristúpení ku Školskému úradu Ľubotín Obec Ľubotin   0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 003/2013 10.7.2013 Zmluva o prenájme reklamnej plochy BLACHOTRAPEZ s.r.o.   0.00  
Detail Faktúra došlá 20132817 16.12.2013 FD - všeobecné služby E K O S spol. s.r.o.   640.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 1055916367 16.12.2013 FD - všeobecné služby Telefónica O2 Slovakia, s.   61.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 9266615 16.12.2013 FD - všeobecné služby Prvá internetová s.r.o.   20.73 EUR 
Detail Faktúra došlá 28082013 16.12.2013 FD - všeobecné služby dragAnna reklamná agentúra   60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5214726671 16.12.2013 FD - všeobecné služby Orange Slovensko, a.s. Met   20.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013003 16.12.2013 FD -všeobecné služby Ing. Igor Firment   100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 272013 16.12.2013 FD - materiál Martin Źoldak   82.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 20133103 16.12.2013 FD - všeobecné služby E K O S spol. s.r.o.   60.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 442013 16.12.2013 FD - všeobecné služby GEOSENSE SK s.r.o.   700.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201308189 16.12.2013 FD - všeobecné služby Agrokarpaty,s.r.o.Plavnica   171.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 1058944785 16.12.2013 FD - všeobecné služby Telefónica O2 Slovakia, s.   78.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 20133120 16.12.2013 FD - všeobecné služby E K O S spol. s.r.o.   415.81 EUR 
Nastavenia cookies