Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2013095 | 6.3.2013 | hrebeňová väzba | Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. | 43531041 | 8.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013194 | 13.6.2013 | rezanie kanc.papiera A4 | Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. | 43531041 | 6.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72142 | 4.10.2012 | utierky superstar,superlesk | Ján Šurina TVS Žilina, J. Milca 31 | 35291214 | 51.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042013 | 10.5.2013 | vypracovanie proj. dokumentácie Zmena účelu užívania budovy pre stavebné
povolenie |
JAP PROJEKT, Ing. Peter Jurica, Komenského 37, Sab | 41517211 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 062013 | 7.8.2013 | vypracovanie proj.dokum. štúdie Domu nádeje Hromoš | JAP PROJEKT, Ing. Peter Jurica, Komenského 37, Sab | 41517211 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072013 | 7.8.2013 | vypracovanie proj.dokumentácie pre stavebné povolenie | JAP PROJEKT, Ing. Peter Jurica, Komenského 37, Sab | 41517211 | 950.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15002 | 12.1.2015 | Všeobecné služby | JaS Trans, s.r.o. | 47702273 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF15005 | 17.4.2015 | Všeobecné služby | JaS Trans, s.r.o. | 47702273 | 70.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2622301825 | 13.7.2012 | mesačník, 12 čísiel, Právo pre Ropo a obce | JIRA EDITION, s.r.o. Oravská 17, Bratislava | 31348262 | 50.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150006 | 30.1.2015 | Všeobecný materiál | JSM INVEST, s.r.o. | 44873140 | 119.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2150002 | 30.1.2015 | Všeobecný materiál | JSM INVEST, s.r.o. | 44873140 | 50.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV150023 | 8.4.2015 | Ochranné pracovné prostriedky | JSM INVEST, s.r.o. | 44873140 | 141.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV150024 | 8.4.2015 | Všeobecný materiál | JSM INVEST, s.r.o. | 44873140 | 67.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30130315 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | JUNO DS, s.r.o. | 3,152.04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 25130009 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | JUNO DS, s.r.o. | -600.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/8 | 3.7.2014 | Povodňové práce | JUNO DS. s.r.o. | 36501522 | 15,619.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30120565 | 15.1.2013 | preprava autobusom Karosa,stojné | JUNO, DS s.r.o. Lipová 17 Stará Ľubovňa | 36501522 | 195.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012036 | 19.3.2012 | xerox papier,kanc.potreby,obalky,rychloviazače | Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa | 40322289 | 137.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012168 | 15.5.2012 | kanc.papier | Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa | 40322289 | 20.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012305 | 7.9.2012 | kanc.potreby, potrebné materiály na oslavy obce | Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa | 40322289 | 96.05 EUR |

Slovensky
