Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7/2012 15.1.2013 strava pre dieťa v HN Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš 37944215  17.10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/§52/2011/NP V-2 31.3.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Faktúra došlá 6735076729 11.5.2012 telekomunikačné služby T-Com Bratislava 35763469  37.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 6300056011 16.12.2013 FD - všeobecné služby Slovenský plynárenský priemysel   166.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 62013 4.2.2013 prevadzkovanie ver. kanalizácie za I.Q 2013 W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  561.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 6201204 13.7.2012 montáž žalúzii Karol Sekelský - AKALA, ul. Letná, Stará Ľubovňa 31003559  93.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 62012 9.8.2012 stravné dieťaťa v HN za jún ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  19.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6/2024 20.11.2024 Došlé faktúry Faktúry došlé    
Detail Faktúra došlá 6/2023 20.11.2024 Došlé faktúry Faktúry došlé    
Detail Faktúra došlá 6/2022 28.7.2022 Faktúra došla Faktúry došlé    
Detail Faktúra došlá 6/2021 29.7.2021 Faktúry došlé Faktúry došlé    
Detail Faktúra došlá 6/2020 7.7.2020 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 6/2020 7.7.2020 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 6/2019 3.7.2019 Faktúry došle Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 5741045329 7.9.2012 telekomunikačné služby T-Com Bratislava 35763469  32.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 569/2012 6.3.2013 oprava spotrebičov ELNE servis, Nebus Ján, oprava elektrospotrebičov 32396783  200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 563/2009 18.9.2017 Dohoda o elektronickom doručovaní Daňový úrad Prešov, pobočka Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 556/2019/OK 1.7.2019 Zmluva č. 556/2019/OK Prešovský samosprávny kraj    
Detail Faktúra došlá 5295255560 27.4.2015 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  5.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5295253107 27.4.2015 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  8.94 EUR 
Nastavenia cookies