Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 152013 | 7.8.2013 | funkcia preventivara PO r.2013 | Andrej Kopčak,Šambron 82 | 44142064 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/82 | 3.7.2014 | Všeobecný materiál | Anna Dragannová | 44189885 | 148,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52012 | 11.6.2012 | črepnikové kvety aranžmá | Anna Hutniková Letná 1077/11, S.Ľ. | 40717534 | 580,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12000292 | 15.1.2013 | spotrebný materiál | Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 | 40322840 | 51,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130075 | 13.6.2013 | elektr.material, oleje, refl.vesta, rukavice atď | Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 | 40322840 | 297,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012022 | 15.5.2012 | údržba os.motorového vozidla
obecného úradu |
Anna Šalamonová-AUTOMIX, Stará Ľubovňa | 41142357 | 79,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012067 | 11.6.2012 | dodaný továr do osob. mot.
vozidla obce |
Anna Šalamonová-AUTOMIX, Stará Ľubovňa | 41142357 | 252,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012090 | 9.8.2012 | všeobecné služby-osobné motorové vozidlo | Anna Šalamonová-AUTOMIX, Stará Ľubovňa | 41142357 | 56,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013071 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Asociácia vzdelávania samo | 16,35 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2015007 | 22.1.2015 | Všeobecné služby | B.P.V. bus, s.r.o. | 46465880 | 179,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012164 | 7.9.2012 | preprava osôb na trase Kolačkov-Kozelec
a späť dňa 19.8.2012 |
B.P.V. bus, s.r.o. Mierova 1093/38, Stará Ľubovňa | 46465880 | 99,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012151 | 8.11.2012 | Preprava osôb na trase S.Ľubovňa-Jakubany-Hromoš a späť
Hrooš -š.Jastrabie |
B.P.V. bus, s.r.o. Mierova 1093/38, Stará Ľubovňa | 46465880 | 129,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012209 | 8.11.2012 | preprava osôb na trase S.Ľubovňa-Prešov, dňa 21.10.12 a späť | B.P.V. bus, s.r.o. Mierova 1093/38, Stará Ľubovňa | 46465880 | 151,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013156 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | BAJAN - Ján Bača | 277,70 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2013219 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | BAJAN - Ján Bača | 36,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2013218 | 16.12.2013 | FD - všeobecný materiál | BAJAN - Ján Bača | 101,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012037 | 4.10.2012 | služby - servis počítačov - september | BAJAN, informačné technologie, BAJANIT s.r.o., Nám | 46197168 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013007 | 4.2.2013 | servis počitača | BAJAN, informačné technologie, BAJANIT s.r.o., Nám | 46197168 | 40,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012063 | 4.10.2012 | dodané služby - tlač | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 5,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012159 | 8.11.2012 | servis počitačov | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 285,00 EUR |