Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/24 | 6.3.2014 | Tlačiareň | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 125.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120076 | 11.6.2012 | drobný materiál pre
ZŠ s MŠ |
Mária Blašková, Kežmarok, prev. Železiarstvo, Star | 37238922 | 129.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7273266468 | 2.4.2015 | Plyn vyúčtovanie | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 129.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012151 | 8.11.2012 | Preprava osôb na trase S.Ľubovňa-Jakubany-Hromoš a späť
Hrooš -š.Jastrabie |
B.P.V. bus, s.r.o. Mierova 1093/38, Stará Ľubovňa | 46465880 | 129.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130292 | 7.8.2013 | tonery, xerox papier | Comsas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa | 36494721 | 129.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/17 | 5.2.2014 | Odhŕňanie snehu | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | 131.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130203 | 6.3.2013 | prenajom zimného klziska počas hokejového turnaja
dňa 22.02 a 23.02.2013 |
Ing. Ján Koneval, l7.novembra 18, Stará Ľubovňa | 14312590 | 132.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5201207 | 11.6.2012 | montáž žaluzii | Karol Sekelský - AKALA, ul. Letná, Stará Ľubovňa | 31003559 | 133.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012163 | 8.11.2012 | samsung toner 3 ks | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 133.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012164 | 8.11.2012 | samsung toner 3 ks | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 133.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Ľubomír Mojcher | 133.89 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012036 | 19.3.2012 | xerox papier,kanc.potreby,obalky,rychloviazače | Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa | 40322289 | 137.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121392 | 15.5.2012 | zneškodnenie odpadov z dňa 4.4.2012 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 138.72 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2410597211 | 8.10.2025 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Generali Poisťovňa | 54228573 | 139.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120082 | 7.9.2012 | vapno,sadra,štuk, lepidlo,fronton,lepidlo,savo,silon, | Ivan Cuprak - KARPO, prev.Plaveč, Tehelná 12, Lipa | 35448326 | 139.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21108 | 4.10.2012 | vypracovanie PD | EPC-PROJEKT s.r.o. Mytná 1267/62, S.Ľ. | 44798504 | 140.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/72 | 3.7.2014 | Vlajky | Signo, s.r.o. | 43930824 | 140.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV150023 | 8.4.2015 | Ochranné pracovné prostriedky | JSM INVEST, s.r.o. | 44873140 | 141.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12066 | 4.10.2012 | oprava krovinorezu FS400 a FS 120 | Ján Mrug, Plavnica 12 | 34918591 | 142.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202012 | 11.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Martin Žoldak, Plavnica | 34915338 | 145.03 EUR |

Slovensky
