Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2128019147 | 11.5.2012 | časopis | Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina | 31592503 | 21,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201203298 | 11.5.2012 | materiál do spotreby | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 29,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202012 | 11.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Martin Žoldak, Plavnica | 34915338 | 145,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012019 | 11.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Ján Bača - Bajan, Mierova 18, Stará Ľubovňa | 44465416 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120017 | 11.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54 | 33079030 | 33,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120169 | 11.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 | 36494721 | 20,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7287436025 | 11.5.2012 | energie | Slovenský plynarenský priemysel | 35815256 | 153,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0852012 | 11.5.2012 | všeobecné služby
prevádzkovanie verejnej kanalizácie II.Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 541,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1072012 | 11.5.2012 | všeobecné služby, prevadzkovanie ver.vodovodu
II.Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 362,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1104026 | 19.3.2012 | za dodávku kameniva tr. O/32 vrátene prepravy | GP-TRANS s.r.o. Plavnica 22 | 36516732 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011032 | 19.3.2012 | práce na stavbe
"Program revitalizácie krajiny " |
Slovdach s.r.o. Stará Ľubovňa | 36465330 | 49 033,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011039 | 19.3.2012 | práce na stavbe
"Program revitalizácie a integrovaného manažmentu povodni v obci Hromoš |
Slovdach s.r.o. Stará Ľubovňa | 36465330 | 40 966,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011042 | 19.3.2012 | vykonané práce na stavbe
Kanalizácia a ČOV Hromoš |
Slovdach s.r.o. Stará Ľubovňa | 36465330 | 184 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7144043683 | 19.3.2012 | energia - plyn | Slovenský plynarenský priemysel | 35815256 | 306,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20012 | 19.3.2012 | správa DNS záznamu domény
Web hosting-standard |
Netix Solutions, s.r.o. Jarmočná 48, Stará Lubovňa | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 029/2012 | 19.3.2012 | prevádzkovanie verejného vodovodu
Hromoš-Kozelec I.Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 362,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 006/2012 | 19.3.2012 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie
I. Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 541,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9202484 | 19.3.2012 | Internet Ferimex NET Flat mini l/2012 | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 17,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16012012 | 19.3.2012 | Elektroinštalačná práce pre
Obecný úrad Hromoš |
Martin Kyseľa, Plavnica 69 | 41571797 | 191,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012005 | 19.3.2012 | samsung toner, toner cartridge, minolta toner
spolu 6 ks |
Ján Bača - Bajan, Mierova 18, Stará Ľubovňa | 44465416 | 324,62 EUR |