| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21102015 |
21.10.2015 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Ing. Bc. Vadinova Hedviga |
31290205 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21102015 |
21.10.2015 |
Zmluva o overení konsolidovanej účtovnej závierky obce |
Ing. Bc. Vadinova Hedviga |
31290205 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
N20200730001 |
4.8.2020 |
Zmluva o spolupráci |
IA MPSVR |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
N20200730001D02 |
30.4.2021 |
Dodatok k Zmluve o spolupráci |
IA MPSVR |
30854687 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
N20200730001D03 |
31.5.2021 |
Dodatok k Zmluve o spolupráci |
IA MPSVR |
30854687 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
N20200730001D04 |
29.9.2021 |
Dodatok k zmluve o spolupráci |
IA MPSVR |
30854687 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
N20200730001D05 |
31.5.2022 |
Dodatok k Zmluve o spolupráci |
IA MPSVR |
30854687 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. N20200730001D06 |
8.11.2022 |
Dodatok k zmluve o spolupráci. |
IA MPSVR |
30854687 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DODATOK č. N20200730001D07 |
22.5.2023 |
Dodatok k zmluve o spolupráci |
IA MPSVR |
30854687 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. N20200730001D08 |
21.11.2023 |
Dodatok k zmluve o spolupráci |
IA MPSVR |
30854687 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20150605 |
5.6.2015 |
Kúpno - predajná zmluva |
Harčarik Jozef |
|
1,777.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/2013 |
29.1.2013 |
Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu |
H+EKO, spol. s.r.o., Košice |
31688985 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/2013 |
28.1.2013 |
Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu |
H+EKO, spol. s.r.o., Košice |
31688985 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29102014 |
29.10.2014 |
Dohoda o vzájomnej spolupráci |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19042018 |
3.5.2018 |
Zmluva o nájme pozemkov |
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron |
31952241 |
535.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1104026 |
19.3.2012 |
za dodávku kameniva tr. O/32 vrátene prepravy |
GP-TRANS s.r.o. Plavnica 22 |
36516732 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410097 |
9.2.2015 |
Všeobecný materiál |
GP - TRANS, spol.s.r.o. |
36516732 |
363.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
742014 |
9.4.2014 |
Kúpna zmluva - nehnuteľnosti |
GORAST, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
3.7.2014 |
Dodatok č. 1 ku Kúpne zmluve |
GORAST, s.r.o. |
47195517 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
442013 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
GEOSENSE SK s.r.o. |
|
700.00 EUR |