Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 513/1991 | 1.10.2009 | Mandátna zmluva | Ing. Štefan Kyšeľa | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2018 | 11.7.2018 | Zmluva o dielo | Ing. Peter Kolár | 10703675 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/01/2015 | 20.1.2015 | Zmluva o dielo | Ing. Peter Jurica, Aut. Ing. | 41517211 | 5,600.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2015 | 21.1.2015 | Dotatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 01/01/2015 | Ing. Peter Jurica, Aut. Ing. | 41517211 | |
| Detail | Faktúra došlá | 252013 | 6.3.2013 | Príručka k semináru Mesta a obce,ako orgány ochrany prírody | Ing. Miroslav Ďuriš, Trenčiansky vzdelavací servís | 37058843 | 15.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 022016 | 8.2.2016 | Mandátna zmluva | Ing. Michal Kormaník - TKM | 47956062 | 821.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130003 | 4.2.2013 | prepojenie nadzemného vodovodu | Ing. M.Štupak, IVS, Plavnica č. 54 | 10769676 | 1,427.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120003 | 4.10.2012 | preprava osôb počas fut.turnaja | Ing. Juraj Štofánik, Námestie slobody 623/93 Sabin | 46407731 | 47.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13001 | 10.5.2013 | preprava osôb Hromoš-Malý Lipník 3 krát | Ing. Juraj Štofánik, Námestie slobody 623/93 Sabin | 46407731 | 40.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13006 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Ing. Juraj Štofánik | 60.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19022016 | 19.2.2016 | Zmluva o dielo - stavebný dozor | Ing. Jozef Arendáč - AREKO | 34312544 | 1,152.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10032016 | 10.3.2016 | Zmluva o dielo | Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX | 10770879 | 820.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 74/2012 | 13.7.2012 | vyúčtovanie znalečného | Ing. Ján Štupák, Mierova 1089/18, Stará Ľubovňa | 33084475 | 294.14 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20171129 | 29.11.2017 | Zmluva o dielo | Ing. Ján Lazor TERMGAS | 10770445 | 124,272.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02020/7 | 9.3.2020 | Faktúra došlá | Ing. Ján Lazor Termgas | ||
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 2020/7 | 9.3.2020 | Dom nádeje | Ing. Ján Lazor Termgas | ||
| Detail | Faktúra došlá | 20130203 | 6.3.2013 | prenajom zimného klziska počas hokejového turnaja
dňa 22.02 a 23.02.2013 |
Ing. Ján Koneval, l7.novembra 18, Stará Ľubovňa | 14312590 | 132.00 EUR |
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 2011003 | 1.7.2011 | Objednávka geometrických plánov na pozemky s p.č. 613/47-49,453 | Ing. Ján Kolumber, ul. 17. novembra 28, Stará Ľubo | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2013003 | 16.12.2013 | FD -všeobecné služby | Ing. Igor Firment | 100.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 012015 | 12.1.2015 | Všeobecné služby | Ing. Bernard Chovanec | 37706721 | 100.00 EUR |

Slovensky
