Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20134058 16.12.2013 FD - všeobecné služby E K O S spol. s.r.o.   301.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130015 4.2.2013 biele vrecia ekos 140 výv. EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  300.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 312012 8.11.2012 kotlíkový gulaš na oslavy obce Martin Žoldak, Plavnica 41 34915338  300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 42013 10.5.2013 oprava poruchy vodovodného potrubia Ľubomír Mojcher, Hromoš 85 34919511  300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/23 6.3.2014 Vypracovanie fin. analýzy a žiadosti YASMI s.r.o. 47566833  300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1/2015 8.4.2015 Všeobecné služby František Plavnický 37683993  300.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8381/2019 9.5.2019 Darovacia zmluva Nadácia Tesco   300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201303292 29.4.2013 sprejazdnenie MK a zprechodnenie chodníkov obci Hromoš a m.č.Kozelec
počas trvania mimoriadnej...
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica 31679935  299.04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/2 5.2.2014 Informačný systém Urbis MADE spol.s.r.o. 36041688  299.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 130075 13.6.2013 elektr.material, oleje, refl.vesta, rukavice atď Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 40322840  297.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 7217418016 11.5.2012 energia Slovenský plynarenský priemysel 35815256  296.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 74/2012 13.7.2012 vyúčtovanie znalečného Ing. Ján Štupák, Mierova 1089/18, Stará Ľubovňa 33084475  294.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 0115026116 5.3.2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  290.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012159 8.11.2012 servis počitačov BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi 44465416  285.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7297594617 4.12.2012 zemný plyn za november Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  285.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012186 15.1.2013 servis počítačov BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi 44465416  285.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/64 5.5.2014 Vývoz TKO AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 31679935  283.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2130003512 16.12.2013 FD - materiál MEVAKO s.r.o. Rožňava   282.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 151376 8.4.2015 KUKA nádoby MEVA -SK s.r.o. Rožňava 31681051  280.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 201305449 7.8.2013 vývoz odpadu Agrokarpaty s.r.o. Plavnica 31679935  280.44 EUR 
Nastavenia cookies