Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 19/2013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Milan Benko | 189.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/65 | 5.5.2014 | Všeobecný materiál | Tomáš Dinis | 31280641 | 182.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/28 | 6.3.2014 | Všeobecné služby | BrIS s.r.o. | 44401990 | 180.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/66 | 5.5.2014 | Všeobecné služby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150029 | 30.4.2015 | Všeobecné služby | Miroslav Ščurka - geodet | 10768394 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015007 | 22.1.2015 | Všeobecné služby | B.P.V. bus, s.r.o. | 46465880 | 179.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302703151 | 10.5.2013 | zemný plyn | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 179.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31501003 | 19.1.2015 | Odhŕňanie snehu | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | 175.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31502003 | 5.3.2015 | Odhŕňanie snehu | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | 175.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121313 | 15.5.2012 | druhotné suroviny,obaly zo skla a plastov
za I.Q 2012 |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 175.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20135159 | 7.8.2013 | vývoz kontajnera | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 174.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7277593257 | 8.11.2012 | zemný plyn | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 172.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/48 | 5.5.2014 | plyn - 2014/04 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 172.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201308189 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Agrokarpaty,s.r.o.Plavnica | 171.82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120801 | 7.9.2012 | pneu SAVA 175/70R13 82T, kompletné prezutie | Ščišľak, s.r.o. Hlavná 109/12, Ľubotín | 31727565 | 170.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013073 | 7.8.2013 | rukavice,lampa,kábel,servis píly | Róbert Fuchs-REPO Jarmočná 1780/131,Stará Ľubovňa | 34917250 | 170.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20115684 | 19.3.2012 | služby spojené so zberom, triedením,
úpravou odpadu a prepravnými nákladmi za IV. Q 2011 |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 167.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82013 | 29.4.2013 | všeobecný materiál do spotreby | Martin Žoldak, Plavnica 41 | 34915338 | 166.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15009 | 28.4.2015 | Všeobecný materiál | Ján Mrug | 34918591 | 166.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151196 | 24.3.2015 | Všeobecný materiál | Double N, s.r.o. | 35848901 | 166.12 EUR |

Slovensky
