| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012209 |
8.11.2012 |
preprava osôb na trase S.Ľubovňa-Prešov, dňa 21.10.12 a späť |
B.P.V. bus, s.r.o. Mierova 1093/38, Stará Ľubovňa |
46465880 |
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012164 |
8.11.2012 |
samsung toner 3 ks |
BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi |
44465416 |
133,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120044 |
8.11.2012 |
oprava auta W golf |
Robert Budzak, Okružná 48, Stará Ľubovňa |
34915311 |
153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211284 |
8.11.2012 |
chlorán sodný |
MILK-AGRO s.r.o. Prešov |
17147786 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33812 |
8.11.2012 |
pokrvní bratia,muzikálové predstavenie dňa 21.10.2012 |
Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, |
37783432 |
189,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2012 |
1.11.2012 |
Rekonštrukcia strechy na ZŠ s MŠ v obci Hromoš |
BEBOSTAV, s.r.o. Hromoš 129 |
|
12 234,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202616253 |
4.10.2012 |
energie-plyn |
Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy |
35815256 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012405 |
4.10.2012 |
za uverejnenie inzercie v ľub.novinách |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. nám.gen.Š |
36477206 |
47,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123170 |
4.10.2012 |
vývoz a zneškod. odpadov za august |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa |
36168475 |
375,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11121472 |
4.10.2012 |
rozbor vody |
Podtatranská vodárenska spoločnosť Poprad |
36500968 |
65,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120003 |
4.10.2012 |
preprava osôb počas fut.turnaja |
Ing. Juraj Štofánik, Námestie slobody 623/93 Sabin |
46407731 |
47,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9228734 |
4.10.2012 |
internet Wireless Ferimex za 09 |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
15,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1039261406 |
4.10.2012 |
za telefonne služby |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
53,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72142 |
4.10.2012 |
utierky superstar,superlesk |
Ján Šurina TVS Žilina, J. Milca 31 |
35291214 |
51,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1742035239 |
4.10.2012 |
telefonne služby |
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 |
30,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012063 |
4.10.2012 |
dodané služby - tlač |
BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi |
44465416 |
5,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012037 |
4.10.2012 |
služby - servis počítačov - september |
BAJAN, informačné technologie, BAJANIT s.r.o., Nám |
46197168 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12031540 |
4.10.2012 |
kontrola prenosných hasiacich prístrojov |
LIVONEC,s.r.o. Hraničná 13, Popad |
31730671 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21108 |
4.10.2012 |
vypracovanie PD |
EPC-PROJEKT s.r.o. Mytná 1267/62, S.Ľ. |
44798504 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11121532 |
4.10.2012 |
rozbor vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r |
36500968 |
40,44 EUR |