Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 6735076729 11.5.2012 telekomunikačné služby T-Com Bratislava 35763469  37.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 120007 11.5.2012 údržba budov FINE Interier s.r.o. 44937083  192.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 31681051 11.5.2012 všeobecný material MEVAKO s.r.o.   164.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002475 11.5.2012 energia Východoslovenská energetika 36211222  1,373.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 102012 11.5.2012 stravné deti v HN ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  16.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 30120313 11.5.2012 všeobecné služby
vývoz TKO
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  107.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 1030346543 11.5.2012 telekomunikačné služby Telefonica O2 Slovakia s.r.o. 35848863  39.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 201002 11.5.2012 všeobecné služby Pavol Jaržembovský, Nova Ľubovňa 3000431445  280.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8201018583 11.5.2012 stravovacie poukážky Le Chegue dejeuner s.r.o. 31396674  314.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 21202015 11.5.2012 údržba výpočtovej techniky
update
Brils, s.r.o. Pod kamenou baňou 55, Prešov   34.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12007 11.5.2012 všeobecný material Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa 33079030  59.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 7267418490 11.5.2012 energie Slovenský plynarenský priemysel 35815256  279.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22012 11.5.2012 stravné deti v HN ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  15.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 120094 11.5.2012 všeobecný material Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 36494721  337.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 7736073373 11.5.2012 telekomunikačné služby T-Com Bratislava 35763469  40.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 10032012 11.5.2012 všeobecný material dragAnna reklamná agentúra 44189885  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11032012 11.5.2012 všeobecný materiál dragAnna reklamná agentúra 44189885  110.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120072 11.5.2012 všeobecný material M+A, s.r.o. Kolačkov, Levočská 11 36474819  48.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 1031394579 11.5.2012 telekomunikačné služby Telefonica O2 Slovakia s.r.o. 35848863  50.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 9208928 11.5.2012 telekomunikačné služby Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  17.04 EUR 
Nastavenia cookies