|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
5225683178 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
|
8.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240002475 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Východoslovenská energetika |
|
1,481.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
330070 |
16.12.2013 |
FD - všeobecný materiál |
ZÁHRADNÍCTVO KaK, spoločnosť |
|
5,329.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201310723 |
16.12.2013 |
FD - všeobecný materiál |
Agrokarpaty,s.r.o.Plavnica |
|
214.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062171230 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Telefónica O2 Slovakia, s. |
|
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7307849395 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
274.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22/2013 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Milan Benko |
|
63.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1311026 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
MK hlas s.r.o. |
|
154.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2133994 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
LiveNET services s.r.o. |
|
95.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1316108490 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
CAMEA COMPUTER SYSTEMS |
|
104.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013219 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
BAJAN - Ján Bača |
|
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013218 |
16.12.2013 |
FD - všeobecný materiál |
BAJAN - Ján Bača |
|
101.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5229403253 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
|
8.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013199 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
REPO - Robert Fuchs |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
102013HN |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
ZŠ s MŠ Hromoš |
|
17.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
422013 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Martin Źoldak |
|
114.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
30130315 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
JUNO DS, s.r.o. |
|
3,152.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
25130009 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
JUNO DS, s.r.o. |
|
-600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20134502 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
E K O S spol. s.r.o. |
|
415.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
27112013 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
dragAnna reklamná agentúra |
|
56.00 EUR |