Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 3.7.2014 | Dodatok č. 1 ku Kúpne zmluve | GORAST, s.r.o. | 47195517 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 3.7.2014 | Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve | Ženčuch Ján | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/70 | 3.7.2014 | plyn - 2014/05 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/71 | 3.7.2014 | Stravné pre deti v HN | Základná škola s materskou školou Hromoš | 37944215 | 15,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/72 | 3.7.2014 | Vlajky | Signo, s.r.o. | 43930824 | 140,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/73 | 3.7.2014 | Telekomunikačné služby | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/74 | 3.7.2014 | Všeobecné služby | Ján Pavlovský | 43531041 | 11,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/75 | 3.7.2014 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/76 | 3.7.2014 | Servis auta | PHP servis, s.r.o. | 47014661 | 64,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/77 | 3.7.2014 | Oprava verejného osvetlenia | Martin Bujňák - KAMEL | 40291952 | 568,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/78 | 3.7.2014 | Odmeny Slovgram | SLOVGRAM | 17310598 | 33,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/7 | 3.7.2014 | Všeobecné služby | MADE spol.s.r.o. | 36041688 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/80 | 3.7.2014 | Všeobecný materiál | MILD-AGRO, spol. s.r.o. | 17147786 | 30,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/81 | 3.7.2014 | Stravné pre deti v HN | Základná škola s materskou školou Hromoš | 37944215 | 15,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/82 | 3.7.2014 | Všeobecný materiál | Anna Dragannová | 44189885 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/83 | 3.7.2014 | Vypracovanie plánu S-POH | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 99,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/84 | 3.7.2014 | Reprezentačné | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/8 | 3.7.2014 | Povodňové práce | JUNO DS. s.r.o. | 36501522 | 15 619,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/86 | 3.7.2014 | Povodňové práce | Peter Fiľak, ml. | 41572092 | 8 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/87 | 3.7.2014 | Všeobecné služby - odťah vozidla | Eduard Sakmár SOS. PKW-LKW | 35397497 | 20,00 EUR |