Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7455315465 | 3.2.2015 | Spotreba elektriny 1-2/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 479,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7273225121 | 3.2.2015 | Plyn vyúčtovanie - 2/2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 251,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150006 | 30.1.2015 | Všeobecný materiál | JSM INVEST, s.r.o. | 44873140 | 119,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2150002 | 30.1.2015 | Všeobecný materiál | JSM INVEST, s.r.o. | 44873140 | 50,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5283070671 | 30.1.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501005 | 29.1.2015 | Všeobecné služby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15003 | 28.1.2015 | Všeobecné služby - výkon činnosti BOZP | Katarína Staneková | 45917752 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0115012557 | 26.1.2015 | Strávne lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 258,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015007 | 22.1.2015 | Všeobecné služby | B.P.V. bus, s.r.o. | 46465880 | 179,28 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2015 | 21.1.2015 | Dotatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 01/01/2015 | Ing. Peter Jurica, Aut. Ing. | 41517211 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/01/2015 | 20.1.2015 | Zmluva o dielo | Ing. Peter Jurica, Aut. Ing. | 41517211 | 5 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150010 | 19.1.2015 | Všeobecný materiál - kancelársky | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 159,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015021 | 19.1.2015 | Všeobecné služby | Ján Pavlovský | 43531041 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7303168276 | 19.1.2015 | Plyn vyúčtovanie - 01/2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 258,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31501003 | 19.1.2015 | Odhŕňanie snehu | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | 175,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150008 | 19.1.2015 | Obnova obecného úradu | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 2 230,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150026 | 16.1.2015 | Vianočné ozdoby | Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 194,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201509 | 14.1.2015 | Všeobecné služby | Martin Bujňák - KAMEL | 40291952 | 427,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015005 | 14.1.2015 | Ochranné pomôcky | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012015 | 12.1.2015 | Všeobecné služby | Ing. Bernard Chovanec | 37706721 | 100,00 EUR |