|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
042015 |
14.7.2015 |
Mandátna zmluva č. 04/2015
|
YASMI s.r.o. |
47566833 |
800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
052015 |
30.6.2015 |
Faktúry došlé |
Obec Hromoš |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20150605 |
5.6.2015 |
Kúpno - predajná zmluva |
Harčarik Jozef |
|
1,777.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27052015 |
27.5.2015 |
Zmluva o dielo |
KDS projekt, s.r.o. |
43903894 |
4,900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150690 |
13.5.2015 |
Vianočné ozdoby-material |
Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
194.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
112015 |
13.5.2015 |
Bezpečnostná technická služba |
Andrej Kopčák |
44142064 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15030632 |
11.5.2015 |
Všeobecné služby |
LIVONEC,s.r.o. |
31730671 |
56.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1097502152 |
11.5.2015 |
Telekomunikačné služby 4/2015 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
67.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0115052303 |
11.5.2015 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
330.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20151505 |
6.5.2015 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
197.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20151531 |
6.5.2015 |
Vývoz TKO 4/2015 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
459.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7303228067 |
5.5.2015 |
plyn vyúčtovanie - 5/2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015050003 |
5.5.2015 |
Všeobecné služby |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1505006 |
5.5.2015 |
Všeobecné služby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7445489469 |
5.5.2015 |
Spotreby elektriny 3-5/2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,479.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150029 |
30.4.2015 |
Všeobecné služby |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015132 |
30.4.2015 |
Bojler |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX |
14310112 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150008 |
30.4.2015 |
Všeobecné služby |
Ing.Igor FIRMENT |
34919627 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201504587 |
30.4.2015 |
Reprezentačné |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
21.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
104836 08U02 |
28.4.2015 |
Zmluva o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie |
Environmentálny fond |
30796491 |
67,985.41 EUR |